首頁>資訊 >
江蘇省安市強化國企內控制度建設做好審計“后半篇文章” 2022-01-18 18:41:47  來源:海安市審計局

12月23日,江蘇省海安市政府組織紀檢、國資、審計等部門,對該市瑞海集團等6家國有企業(yè)制度建設情況展開調研,著重關注了該市國有企業(yè)內部控制制度專項審計調查發(fā)現(xiàn)問題的整改力度和整改成效。

調研組指出,國有企業(yè)要充分認識制度建設的重要性、全面提高制度建設的效果性、切實增強制度執(zhí)行的嚴肅性,不斷夯實企業(yè)發(fā)展根基,加快建設更加成熟、更加定型的現(xiàn)代企業(yè)制度;要做深做實審計整改工作,紀檢、國資、審計等相關主管部門要針對全市國企內控制度建設和落實方面,建立紀委監(jiān)委監(jiān)督、出資人監(jiān)督、審計監(jiān)督等多方聯(lián)合監(jiān)管模式,形成協(xié)同高效的監(jiān)督機制,切實做好審計“后半篇文章”,為海安國有企業(yè)深化改革和高質量發(fā)展保駕護航。

2020年,該市審計局在國有企業(yè)內部控制制度專項審計調查中發(fā)現(xiàn),瑞海集團等7家國有企業(yè)存在內部控制制度不健全、未設立監(jiān)事會或監(jiān)事會未實際履行職責、未制定業(yè)務流程圖、未明確風險控制點等問題。截至2021年12月,海安市政府、市紀委監(jiān)委和國資辦等先后出臺了《關于統(tǒng)籌聯(lián)動強化市屬國有企業(yè)監(jiān)督工作的實施意見(試行)》《關于加強企業(yè)國有資產監(jiān)督意見》《海安市市屬國有企業(yè)投資管理辦法》《海安市市屬國有企業(yè)“三重一大”事項備案實施辦法》等17項制度,從制度層面規(guī)范國有企業(yè)各項經營行為;被審計單位積極落實整改責任,瑞海集團等7家國有企業(yè)出臺或修訂了《合同管理制度》《對外擔保管理制度》等25項制度。

關鍵詞: 白禮西 天略 段小勇 王俊程 朱忠鋒 林麗英

相關閱讀:
熱點
圖片 圖片